| View previous topic :: View next topic | 
	
	
		| Author | Message | 
	
		| krssu 
 
  
 Joined: 18 Dec 2003
 Posts: 380
 Location: Программисты
 Occupation: ОАО Красноярское РССУ
 Interests: Красноярск
 
 | 
			
				|  Posted: 29 Mar 2004 05:20    Post subject: Зар.плата(рачетная ведомость) |   |  
				| 
 |  
				| 1.ПАКЕТ SP2-установили 
 Выходные формы-расчетная ведомость
 Долг за предприятием на конец периода-врет
 
 Смотрим в своде за месяц по н/у долг за предприятием дает
 правильную сумму
 
 Стали смотреть формирование отчетов-расчетная ведомость
 там вообще нет итоговой цифры по долгу на конец периода
 
 Добрый день!
 Юля мы рассчитываем ведомость по клавише F10(иначе ни как)
 Но сегодня я нашла в чем дело! У нас получился недобор в
 сальдо на конец периода.Конкретно это получилось с человеком,
 у которого в феврале стоит дата увольнения нет начислений
 нет удержаний,а только сальдо на начало и конец месяца.
 Вот его-то она и выкинула из этой суммы.(а бухгалтер не знаю
 по какой причине в депоненты не перевела).Так что этот момент
 надо тоже учитывать...
 
 2.И еще происходит следующее.Опять же с н/у с буковками
 В своде  за месяц по н/у(и за период) берет и делит все н/у
 на группы: начиления,прочие;удержания,прочие
 Т.е. все начисления делит на 2 группы:начисления и прочие
 В начисления включает начисления типа:01,02,05 и т.п.
 в прочие :02о,02т,31м и т.п.
 
 Тоже самое с удержаниями:
 Удержания:80,24,и т.п.
 Прочие:ЕСН
 
 Итого по ним дает раздельно.Почему?Может я пропустила настройку
 какую?Подскажите пожалуйст
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| Юлия Астахова 
 
 
 Joined: 01 Apr 2003
 Posts: 549
 Location: Юлия Астахова
 Occupation: БЭСТ-Программы (Консультант)
 Interests: Москва
 
 | 
			
				|  Posted: 06 Apr 2004 16:40    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				|  	  | Quote: |  	  | И еще происходит следующее.Опять же с н/у с буковками В своде за месяц по н/у(и за период) берет и делит все н/у
 на группы: начиления,прочие;удержания,прочие
 Т.е. все начисления делит на 2 группы:начисления и прочие
 В начисления включает начисления типа:01,02,05 и т.п.
 в прочие :02о,02т,31м и т.п.
 
 Тоже самое с удержаниями:
 Удержания:80,24,и т.п.
 Прочие:ЕСН
 
 Итого по ним дает раздельно.Почему?Может я пропустила настройку
 какую?Подскажите пожалуйста.
 | 
 
 Деление происходит по след. приниципу, если при настройке Вида начисления Вы указали - "Входит в итого лицевого счета - ДА", то данное начисление будет попадать в группу Начисления, если НЕТ - в группу Прочие. Аналогично деление по удержаниям.
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| dm 
 
  
 Joined: 11 Nov 2002
 Posts: 530
 
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 06 Apr 2004 17:58    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| Юлия Астахова: почему програма в Расчете для начисления регрессивной шкалы делит налоговую базу на всю среднесписочную численность, а не так как должно быть (среднесписочная численность за вычетом высокооплачиваемых сотрудников)? |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| Юлия Астахова 
 
 
 Joined: 01 Apr 2003
 Posts: 549
 Location: Юлия Астахова
 Occupation: БЭСТ-Программы (Консультант)
 Interests: Москва
 
 | 
			
				|  Posted: 09 Apr 2004 15:47    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				|  	  | Quote: |  	  | почему програма в Расчете для начисления регрессивной шкалы делит налоговую базу на всю среднесписочную численность, а не так как должно быть (среднесписочная численность за вычетом высокооплачиваемых сотрудников)? | 
 
 Будет исправлено
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		|  |