| View previous topic :: View next topic | 
	
	
		| Author | Message | 
	
		| ODUSK 
 
 
 Joined: 11 Mar 2002
 Posts: 31
 Location: Абраменкр
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 12 Mar 2002 18:00    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| БЭСТ-4.Проводки по соцналогам(зарплата). Посоветуйте,пожалуйста,как выделить в проводках соцналоги по одному из начислений
 по регрессивной шкале (которая должна действовать для всех начислений и для выделенного в т.ч.).
 А счет затрат у них одинаковый берется из персональной карточки.
 Должно быть две проводки по каждому налогу и каждому счету затрат.Если один фонд разделить на два
 будет ли общий расчет по фонду по регрессивной шкале?
 
 _________________
 
 
 [ Это Сообщение было отредактировано: ODUSK в 2002-03-14 16:53 ]
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| Loki666 
 
 
 Joined: 08 Mar 2002
 Posts: 63
 Location: Алексей Макаров
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 17 Mar 2002 08:41    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| А можно на конкретном примере объяснить, что у тебя должно получиться? А то, как-то сумбурно задача поставлена ... а может я не могу въехать  |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| ODUSK 
 
 
 Joined: 11 Mar 2002
 Posts: 31
 Location: Абраменкр
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 18 Mar 2002 09:29    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| Например,из колонки начисл.,по которым начисляется налог в соцстрах, по начислению НПФ нужно сделать отдельную проводку,используя регрес.шкалу: DT                              КТ
 20 000001 ПЕРЕЧ.в соцстрах      6911 102.00
 20 000003 Переч.в сстрах по НПФ 6911  11.00
 
 [ Это Сообщение было отредактировано: ODUSK в 2002-03-18 09:01 ]
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| Павлова Наталья 
 
  
 Joined: 08 Jan 2002
 Posts: 814
 Location: Наталья Павлова
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 18 Mar 2002 12:21    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| Опишите ситуацию более подробн |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| ODUSK 
 
 
 Joined: 11 Mar 2002
 Posts: 31
 Location: Абраменкр
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 18 Mar 2002 14:08    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| В лицевом счете есть начисления с кодами : ЗР1(зарп.),ПР(премия) и скажем НПФ. Нужно сформировать проводки по соцстраху, чтоб с ЗР1 и ПР была одна проводка, с НПФ -другая . Типовая операция у меня такая:
 #2 000001   --> 6911.
 И формируется одна проводке.А мне нужно выделить Соцстрах по НПФ отдельно(для сметы).
 Причем счет затрат у них один, а аналитика счета затрат разная.
 
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| Loki666 
 
 
 Joined: 08 Mar 2002
 Posts: 63
 Location: Алексей Макаров
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 19 Mar 2002 01:07    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| Если я правильно понял, то речь идет о разных затратных счетах начислений? ЗР1 начисляется с 20.000001, а НПФ - с 20.000003; с этих счетов должны пойти и фонды? Тогда надо в типовой проводке поставить Дт #1 Кт 6911, а в лицевом счете изменить счет затрат НПФ по Alt-A на 20.000003. |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| ODUSK 
 
 
 Joined: 11 Mar 2002
 Posts: 31
 Location: Абраменкр
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 19 Mar 2002 09:13    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| Если б во всех лиц.счетах был один счет затрат, но  еще есть 26 счет затрат, по которому нужна такая же разбивка (по АНАЛИТЕКЕ). А как в типовой операции указать 2 разные аналитики ,во-первых?
 По ALT_A 300-м человек менять не очень приятно,во-вторых.
 И даже,если поменяешь, ничего не даст.
 
 
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| Hohol 
 
  
 Joined: 15 Jan 2002
 Posts: 196
 Location: Александр
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 19 Mar 2002 15:46    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| Если я правильно понял то нужно чтобы была возможность формировать отдельно проводки в том случае, если дебет-кредит счетов совпадает, но типовые операции разные. Мои диллеры обещали сделать заявку на подобную доработку, но пока что тишина. 
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| Павлова Наталья 
 
  
 Joined: 08 Jan 2002
 Posts: 814
 Location: Наталья Павлова
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 19 Mar 2002 16:39    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| Для автоматического задания счетов затрат начислений можно использовать табличный докумен |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| Павлова Наталья 
 
  
 Joined: 08 Jan 2002
 Posts: 814
 Location: Наталья Павлова
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 19 Mar 2002 16:46    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				|  	  | Quote: |  	  | On 2002-03-19 08:13, ODUSK wrote:
 Если б во всех лиц.счетах был один счет затрат, но  еще есть 26 счет затрат, по которому нужна такая же разбивка (по АНАЛИТЕКЕ).
 А как в типовой операции указать 2 разные аналитики ,во-первых?
 По ALT_A 300-м человек менять не очень приятно,во-вторых.
 И даже,если поменяешь, ничего не даст.
 
 
 | 
 
 Как правильно Вам рекомендовал Алексей Макаров задайте типовую операцию
 Дт #1 Кт 6911
 и в проводке сформируется счет затрат вместе с аналитикой, которые программа определит из лицевого счета.
 
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| ODUSK 
 
 
 Joined: 11 Mar 2002
 Posts: 31
 Location: Абраменкр
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 20 Mar 2002 09:11    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| Большое спасибо всем! Но Александр (Hohol) похоже прав. Нужно создать по одной типовой операции проводки с одинаковым дебетом, но с разной аналитикой, причем аналитика этого начисления по лицевому счету не подойдет для проводок по соцналогу. У нас для начисления одна аналитика, а для соцналога другая. И в БЭСТе похоже этой возможности нет.
 Пока я думаю есть только один выход считать вручную.
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| Павлова Наталья 
 
  
 Joined: 08 Jan 2002
 Posts: 814
 Location: Наталья Павлова
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 20 Mar 2002 11:49    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| Рассмотрите еще вариант формирования проводок со счетом затрат в дебете и затем перевода их в групповых операциях на требуемые счета. 
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		|  |